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政府會計 交接時老會計把本應是盈余的資金計入其他應付款 現在怎么調整



你好!這個你可以直接紅字沖減之前的憑證,然后按正確的分錄做。
2021 05/06 16:05

84784951 

2021 05/06 16:15
你好!因為這個跨度有七八年了? ? 之前老會計都放其他應付款? ? 紅字沖減得把七八年的憑證都拿出來重做?

宋生老師 

2021 05/06 16:31
你好!但是調整確實是這樣操作的。另外,只是紅沖對應的分錄而已,你也可以按合計數來沖。

政府會計 交接時老會計把本應是盈余的資金計入其他應付款 現在怎么調整
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