問題已解決
老師,我問您一下,我在填寫,我在填寫申報表的時候,銷項稅多,填了一分錢,導致我多交了一分錢的稅款,現在我的賬上應交稅費和申報上的差一分錢,應該怎么辦?



你好,這個差額放到營業外支出,就可以借營業外支出貸應交稅費,未交增值稅。
2021 05/01 15:09

84784990 

2021 05/01 15:16
如果那樣的話是不是銷項稅虛增1分

84784990 

2021 05/01 15:16
到年底結轉銷項稅有影響嗎

郭老師 

2021 05/01 15:17
你好
這個是四舍五入的差異沒關系的
