問題已解決
老師您好,就是要做匯算清繳中的業務招待費 支出 銷售收入是不含稅銷售額3950111.64元 業務招待費用是14364元 A105000納稅調整明細表中的賬載 金額 稅收金額 調增金額這么填寫嗎



您好, 您是怎么填寫的呢?
2021 04/12 14:59

84785008 

2021 04/12 15:04
賬載金額是14364元 稅收金額是8618.4元 調增金額是5745.6元 不過我不知道哪個千分之五收入這么比較 ,銷售收入的不含稅收入(指的是營業利潤表中的營業收入嗎?)乘以千分之五,還是含稅收入

東老師 

2021 04/12 15:05
是按照不含稅的收入的千分之五

84785008 

2021 04/12 15:07
老師能解釋一下千分之五和業務招待費60%之間是什么意思嗎?還要我這樣子填寫對嗎?

東老師 

2021 04/12 15:08
意思就是按照招待費發生額的60% 和收入的千分之五 兩個金額哪個低 允許扣除哪個,剩下調增

84785008 

2021 04/12 15:13
那老師我填寫這數據對嗎?

東老師 

2021 04/12 15:16
你稅收金額是怎么算的

84785008 

2021 04/12 15:18
收入金額:14364*60=8618.4元 調增金額是5745.6元。

東老師 

2021 04/12 15:20
那這個金額就沒錯了
