問題已解決
一月份收到一張3%的勞務專票,該發票進項稅已在一月份認證并且申報,三月份發現該進項稅不可抵扣,如何處理?



你好 借成本 貸應交稅費-進項稅額轉出
2021 04/11 10:31

84785036 

2021 04/11 10:32
您好,老師,是不是需要補交這部分的稅費

答疑蘇老師 

2021 04/11 10:33
你好,是的,是需要補交這部分的稅費的。

84785036 

2021 04/11 10:34
那如果我有這部分的其他進項稅,是否可以抵減?

答疑蘇老師 

2021 04/11 10:35
你好,是可以抵減的。

84785036 

2021 04/11 10:36
您好,老師,抵減是一次性抵減還是可以分批抵減,抵減的分錄,能否給我發一下,謝謝

答疑蘇老師 

2021 04/11 10:38
你好,不用寫分錄,就是用進項抵減就可以了,進項夠的話,可以一次抵減的。

84785036 

2021 04/11 10:41
老師,我不是很明白。進項稅在借方,進項稅轉出在貸方,在分別在兩個不同的二級科目

答疑蘇老師 

2021 04/11 10:45
你好,看下老師發的圖片

84785036 

2021 04/11 10:46
懂了,謝謝老師

答疑蘇老師 

2021 04/11 10:52
不客氣,祝工作順利哦!
