問題已解決
老師,企業所得稅預繳的時候研發費用加計扣除算嗎?還是年度匯算清繳的時候算?



你好,匯算清交的時候加計扣除。
2021 04/10 10:34

84784948 

2021 04/10 10:36
這樣是不是有研發費用的企業都要退稅了,2021年開始研發費用加計扣除100%了吧?

郭老師 

2021 04/10 10:36
不一定的,這個如果有調整的業務,比如調增的,它可以直接抵扣了這些調增的業務。

84784948 

2021 04/10 10:39
公司銷售少,有營業外收入,導致利潤季度暫時高,整個年度可能是虧損狀態,這預繳怎么填比較好,企業所得稅預繳的時候可以少填寫利潤嗎?

郭老師 

2021 04/10 10:41
你好,可以暫估一個費用。

84784948 

2021 04/10 10:52
少填不可以是嗎?季度報財務報表和企業所得稅,這個兩個會匹配比較嗎?

郭老師 

2021 04/10 10:55
少填寫不可以,除非你賬上少做,有的地方會有比對。

郭老師 

2021 04/10 10:55
比對的是根據你的增值稅銷售額和呢所得稅的營業收入來。

84784948 

2021 04/10 10:59
比對的是根據增值稅銷售額和所得稅的營業收入來?老師,這個不太理解,不是根據我做的賬申報的真實財務報表比對嗎?

郭老師 

2021 04/10 11:01
你好是的,你的利潤表和所得稅的為什么不一致?不應該都一致的嘛,一致的情況下就比對增值稅和企業所得稅的。

84784948 

2021 04/10 11:03
如果是一致的,一致的情況下還要比對增值稅和企業所得稅?

郭老師 

2021 04/10 11:21
你好
對的
需要比對的

84784948 

2021 04/10 11:27
老師,這個數據怎么查看合理?

郭老師 

2021 04/10 11:30
賬上的收入和增值稅申報表的銷售額還有利潤表,所得稅申報表的營業收入
核對

84784948 

2021 04/10 11:35
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 04/10 12:47
不用客氣,工作愉快。
