問題已解決
建筑行業一般納稅人當月交納上月的增值稅的會計分錄應該是怎么做啊 還有就是月末需要結轉嗎?



月末結轉
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
下月繳納
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021 04/08 11:42

84784977 

2021 04/08 11:55
比如說我2月份實際交納1月份的增值稅的會計分錄就是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 月末結轉就是應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 是不是這樣的

辜老師 

2021 04/08 12:21
1月末這樣進行結轉的

84784977 

2021 04/08 12:52
那2月末呢?

辜老師 

2021 04/08 16:02
2月需要繳納增值稅的話,就是結轉2月當月的應交增值稅
