當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年1月份計(jì)提2020年12月份的工資 借,管理費(fèi)用——工作資 貸應(yīng)付職工薪酬——工資 可以嗎



同學(xué)你好
補(bǔ)計(jì)提去年的工資 用以前年度損益調(diào)整這個科目代替
2021 04/06 22:40

84784955 

2021 04/06 22:41
借,以前年度損益調(diào)整——工資
貸,應(yīng)付職工薪酬——工資
是嗎?

84784955 

2021 04/06 22:43
這個2020年12月份工資今年
2月份才發(fā)。
分錄怎么做咯

羊老師 

2021 04/06 22:47
借,以前年度損益調(diào)整——工資
貸,應(yīng)付職工薪酬——工資

84784955 

2021 04/06 22:53
這個分錄是計(jì)提2020年12月份的工資嗎老師

84784955 

2021 04/06 22:58
老師,今年1月份計(jì)提去年12月份工資借,管理費(fèi)用——工資
貸,應(yīng)付職工薪酬——工資
我在匯算清繳調(diào)增費(fèi)用也不行嗎

羊老師 

2021 04/06 23:00
那個是計(jì)提2020年12月的分錄,不能直接做本年費(fèi)用的,匯算清繳也要做同樣的分錄調(diào)賬

84784955 

2021 04/06 23:03
哦哦
老師請您重新幫我捋一下咯
這情況首先怎么做

羊老師 

2021 04/06 23:07
你今天補(bǔ)計(jì)提直接按照我發(fā)的這個分錄做,匯算清繳的統(tǒng)計(jì)工資總額的時候把這部分加上就可以了

84784955 

2021 04/06 23:10
好吧!今天記賬又重新來了

84784955 

2021 04/06 23:12
以前年度損益調(diào)整這個還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤不

84784955 

2021 04/06 23:13
因?yàn)樾∫?guī)模企業(yè)“以前年度損益調(diào)整”這個科目不用了

羊老師 

2021 04/06 23:13
對的,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
