問題已解決
老師你好,3月份支付的增值稅稅控系統維護費280元 ,3月份做分錄,結:管理費用_辦公費 貸:庫存現金,280元可以抵增值稅,季度申報4月份需繳納增值稅197.5元,這個在這個月做分錄,借:應交稅費_應交增值稅197.5,貸:管理費用_辦公費,對嗎?



您好,后面的分錄不對,后面的分錄借:應交稅費應交增值稅減免稅款280 。貸:管理費用280
2021 04/05 09:21

84785019 

2021 04/05 09:26
掛賬的那筆稅款,借:銀行存款,貸:主營業務收入? ? 應交稅費_應交增值稅

東老師 

2021 04/05 09:27
那你稅控抵的時候借:應交稅費應交增值稅 貸:應交稅費應交增值稅減免稅款

84785019 

2021 04/05 09:33
不沖管理費用嗎

東老師 

2021 04/05 09:34
我的第一不就已經沖管理費用了嗎
