問題已解決
老師,請問一下,我根據(jù)業(yè)務的收入臺賬做的應收賬款并且確認收入以及正常繳稅,然后實際收款與應收賬款對不上(后面業(yè)務跟客戶收錢的時候有些款項收不回來有些是計算錯誤,并且跨月跨年),導致去年有幾千塊錢應收賬款收不回來了,我現(xiàn)在應該怎么處理?反結賬去修改應收賬款嗎?可是已經(jīng)報稅了。



同學你好
你要調(diào)整也行
今年用以前年度損益調(diào)整來做
2021 04/02 16:29

84785029 

2021 04/02 16:30
應該怎么做分錄呀?謝謝

樸老師 

2021 04/02 16:42
借營業(yè)外支出
貸應收賬款
