問題已解決
老師,本單位開本單位的負數發票,如果不含稅-100,稅-13,價稅合計-113。怎么做會計分錄?



借:應收賬款-113
貸:主營業務收入-100
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)-13
2021 03/31 09:37

84784966 

2021 03/31 09:39
老師,負數發票進項稅要轉出嗎?

84784966 

2021 03/31 09:39
而且我購買方和銷貨方都是本單位

江老師 

2021 03/31 09:42
負數發票,就是你們開具的負數發票,是屬于銷項稅額的負數,需要減少當月的銷項稅額。
