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老師好 稅法規定的了扣除是20 然后納稅調整增加額是25 利潤總額用25-20來納稅調增

84784993| 提問時間:2021 03/23 17:28
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您好 根據您的描述利潤總額應該按25萬來納稅調增
2021 03/23 17:30
84784993
2021 03/23 17:32
答案是按照我扣掉掉的25減去稅法允許扣除的20只能調增5
張艷老師
2021 03/23 17:41
您能把題目信息上傳一下嗎?幫您分析
84784993
2021 03/23 17:44
就是不明白為什么最后是納稅調增5
84784993
2021 03/23 17:44
25-20 老師好 利潤總額300 國債利息收入(納稅調減) 稅收滯納金 納稅調增 實際發生的業務招待費25(但是稅法核定的業務招待費20) 這里本來是納稅調增25 然后稅法只讓調整20 我多調整了5的費用 利潤少了 就少交了稅 利潤總額是稅前會計利潤 然后應該是導致國家少收了稅
張艷老師
2021 03/23 21:31
實際發生的業務招待費25(但是稅法核定的業務招待費20) 這里本來是納稅調增25---這個要這樣理解,您公司賬上將招待費都入損益科目了,整體扣除了25萬,而企業所得稅稅法規定只允許扣除20萬,說明您公司多稅前扣除了5萬,所以要在原來計算出來的利潤總額基礎上給加上納稅調增的5萬,意思就是要多繳納企業所得稅稅款,這樣國家稅收才不會少收。
張艷老師
2021 03/23 21:31
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