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銷售貨品,公司給客戶上樣品,價格1000,收的1000,怎么做賬



您好
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021 03/18 12:54

84785042 

2021 03/18 12:55
結轉成本,然后靈利潤嗎

bamboo老師 

2021 03/18 12:56
是的 對應結轉成本? 請問商品成本多少

84785042 

2021 03/18 12:56
收入1000,成本1000

bamboo老師 

2021 03/18 12:56
那這個是虧本的哈

84785042 

2021 03/18 13:17
嗯嗯,沒有利潤,給別人上樣品,

bamboo老師 

2021 03/18 13:18
那對應結轉成本就好了

84785042 

2021 03/18 13:19
銷售窗簾200,成本100,沒有收錢,商家收到貨我們貨出問題了,然后我們查出是加工方負責賠償200,怎么做分錄呢

bamboo老師 

2021 03/18 13:20
賠償的時候計入營業外支出200
收到加工費的賠償款的時候沖減營業外支出200

84785042 

2021 03/18 13:22
銷售的時候做收入對應結轉成本,是吧

84785042 

2021 03/18 13:24
借,營業外支出200,貸。應收賬款-凱德。 200,

bamboo老師 

2021 03/18 13:24
銷售的時候做收入對應結轉成本 是的
賠償抵應收這樣寫分錄可以的

84785042 

2021 03/18 13:25
收到,借 銀行存款200,貸。 營業外支出200嗎

84785042 

2021 03/18 13:25
其實公司還是賺了100,因為責任不是我們的

bamboo老師 

2021 03/18 13:26
您收200 支付200 最終是賺200

84785042 

2021 03/18 13:26
如果責任是公司的,自己承擔呢

bamboo老師 

2021 03/18 13:27
借,營業外支出200,貸。應收賬款-凱德。 200
就這樣處理啊

84785042 

2021 03/18 13:28
我銷售的時候出了100的成本呀

bamboo老師 

2021 03/18 13:28
借:主營業務成本
貸:庫存商品?
寫分錄啊
