問題已解決
未分配利潤根據什么數據填啊



您好
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+本年凈利潤-本期計提盈余公積-分配股利
2021 03/09 15:30

84785039 

2021 03/09 15:34
我這個工作一底怎么應付職工薪酬這里沒數據了啊,就是說我這一個月就發生了這一筆工資底了之后應付就沒數據了

84785039 

2021 03/09 15:35
但我資產負債表左右兩邊還是相等的

bamboo老師 

2021 03/09 15:36
計提后發放了 就么有了 應付職工薪酬科目余額
左右兩邊是相等的 但是公司債權債務體現的不真實

84785039 

2021 03/09 15:39
那我要怎么調整才真實際

bamboo老師 

2021 03/09 15:40
可以把資產負債表截圖看看嗎

84785039 

2021 03/09 15:42
幫忙看看哪里有問題謝謝

bamboo老師 

2021 03/09 15:43
不可以一次性截圖一整張表嗎

84785039 

2021 03/09 15:46
一起看不了數據啊,表格不是很忙嗎?一起數據不全

bamboo老師 

2021 03/09 15:48
您固定資產沒有計提折舊嗎

84785039 

2021 03/09 15:50
不是第一個月不用折舊嗎?剛成立

bamboo老師 

2021 03/09 15:51
公司沒有籌建期么

84785039 

2021 03/09 15:57
什么籌建期呢?之前沒有財務,一來就一筆流水賬然后讓我出財報

bamboo老師 

2021 03/09 16:11
就是成立就開始直接生產經營

84785039 

2021 03/09 16:12
是的,是銷售貨品,不用生產,有點像第三方

bamboo老師 

2021 03/09 16:14
那這樣的報表沒什么問題

84785039 

2021 03/09 16:16
那我購買的電腦辦公桌除折舊外什么情況要記減值準備

bamboo老師 

2021 03/09 16:17
一般單位不需要記減值準備的
固定資產發生損壞、技術陳舊或者其他經濟原因,導致其可收回金額低于其賬面價值,這種情況稱之為固定資產減值。

84785039 

2021 03/09 16:17
你剛剛說體現不了債權怎么理解

84785039 

2021 03/09 16:18
記折舊就可以是嗎

bamboo老師 

2021 03/09 16:18
前面以為您的問題是另外一個同學提問的應收賬款期末數是負數? 回復錯地方了
抱歉 對不起
