問題已解決
公司每月計提了福利費,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費。到年底了應付職工薪酬福利費還有余額,應該怎么處理?



你好,
如果有余額,可以做相反的會計分錄反沖。
一般情況下,福利費在匯算清繳之前支付出去,有余額也是沒有問題的哦~
<滿意請評分五分,你的鼓勵是我們共同前進的動力~>
2021 03/09 14:12

84784997 

2021 03/09 14:15
2020年計提的福利費,2021年5月之前支付出去都可以?

星河老師 

2021 03/09 14:17
你好,
同學。是的。?2020年計提的福利費,2021年5月之前支付可以。
<滿意請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>

84784997 

2021 03/09 14:18
匯算清繳的時候就得把計提的福利費歸零么?

星河老師 

2021 03/09 14:19
你好,
匯算清繳的時候如果當年計提的福利費還沒有支付出去,應做納稅調增。
