問題已解決
老師好,年底公司收到甲方工程款未開發票,怎么做賬務處理?



你好
借:銀行存款
貸:合同負債
2021 03/01 17:27

84784961 

2021 03/01 17:28
為什么是貸合同負債呢

羊老師 

2021 03/01 17:29
你好,這是最新的收入準則,可以去學習了解一下

84784961 

2021 03/01 17:30
老師好,如果給甲方開了發票呢

羊老師 

2021 03/01 17:33
那就確認收入,沖減合同負債

84784961 

2021 03/01 17:40
老師好,沒有開票不能確認收入分錄,借:銀行存款 貸:合同負債 等給甲方開票 借:合同負債 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(進項稅)這樣做對嗎

羊老師 

2021 03/01 17:43
你好,是這樣處理的

84784961 

2021 03/01 17:44
好的,謝謝老師!

羊老師 

2021 03/01 17:44
不客氣,滿意給個五星好評
