問題已解決
跨年度的收入做了未開票收入在本年又開發(fā)票的會計(jì)分錄及納稅處理怎么做



借營收賬款負(fù)數(shù)
貸利潤分配負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借應(yīng)收賬款
貸利潤分配
應(yīng)交稅費(fèi)
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2021 02/25 12:00

84784959 

2021 02/25 12:06
老師那如果是同一年度,上個月做了無票收入也報稅了,這個月又把票開過來了,

84784959 

2021 02/25 12:07
老師,那如果是同一年度的,上個月做了無票收入也報稅了,這個月又把發(fā)票開回來了,這個分錄怎樣做

郭老師 

2021 02/25 12:09
之前無票收入紅沖,然后再做發(fā)票的就可以
把利潤分配改成主營業(yè)務(wù)收入。

84784959 

2021 02/25 12:10
好的謝謝

郭老師 

2021 02/25 12:11
不用客氣新年快樂。
