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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想咨詢一下。我們12月份兒買(mǎi)的保險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn),元月份兒退保了。紅字,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后他的會(huì)計(jì)分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做。謝謝



你好
之前全部都做了管理費(fèi)用的嗎
專票的還是普票的
2021 02/23 10:48

84784989 

2021 02/23 10:55
退保7313.49
借:銀行存款7313.49
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用—6899.52
應(yīng)繳稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—413.97
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)繳稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—未繳增值稅413.97
老師你看看,這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)

郭老師 

2021 02/23 12:50
你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一個(gè)可以
第二個(gè)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
