問題已解決
請問,1月份紅沖了上年12月份的電子發票,在申報1月增值稅時,這部分應退的稅額怎么填寫?



同學,你好
你1月份有開其他發票嗎?
2021 02/22 13:43

84784954 

2021 02/22 13:45
1月有開具銷售發票的

小菲老師 

2021 02/22 13:50
同學,你好
那總的開票金額為正數,你就按照總的金額填寫收入就好了

84784954 

2021 02/22 13:53
申報時發現(應退的稅額)并未在本期繳納稅額中扣除,這是什么原因呢

小菲老師 

2021 02/22 14:00
同學,你好
你1月開具紅字發票,已經沖了收入了
