問題已解決
建筑行業小規模,暫估的成本,應該怎么做分錄,要不要結轉



借工程施工貸應付賬款,
借主營業務成本貸工程施工。
2021 02/04 16:40

84784985 

2021 02/04 16:41
可以不做應付賬款,做其他應付款嗎

郭老師 

2021 02/04 16:42
可以這么做的,可以的。

84784985 

2021 02/04 16:44
下個月發票來了,怎么做分錄

郭老師 

2021 02/04 16:46
發票到了,借應付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業務成本,然后做發票的,借工程施工貸應付賬款借主營業務成本貸工程施工。

84784985 

2021 02/04 16:47
現在做暫估不結轉嗎

郭老師 

2021 02/04 16:48
你確認了收入暫估,就可以結轉。

84784985 

2021 02/04 16:49
為什么發票到了要做4筆分錄。

郭老師 

2021 02/04 16:50
你紅沖你的成本還有結轉的,然后再做發票的時候你就不結轉成本了嗎
你暫估的時候結轉成本紅沖就不可以結轉啦。

84784985 

2021 02/04 16:56
紅沖的時候不是要把暫估的和結轉的一起沖掉嗎

郭老師 

2021 02/04 16:58
是
我已經給你寫了 借應付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業務成本,
紅沖的

84784985 

2021 02/04 17:02
用原材料可以嗎

郭老師 

2021 02/04 17:03
你好,可以的,可以的。

84784985 

2021 02/04 17:03
就是把工程施工換原材料

郭老師 

2021 02/04 17:06
你好事的可以這么做的。

84784985 

2021 02/04 17:20
那我就這樣做
借原材料—暫估
貸其他應付款--xx
結轉借:主營業務成本(暫估)
貸原材料(暫估)
發票來了沖銷
借原材料(暫估)
貸其他應付款xx
借:主營業務成本(暫估)
貸原材料(暫估)
再重新做發票
借原材料
貸其他應付款xx
結轉
借主營業務成本
貸原材料

郭老師 

2021 02/04 17:21
發票來了沖銷
借原材料(暫估)負數
貸其他應付款xx 負數
借:主營業務成本(暫估)負數
貸原材料(暫估)負數
再重新做發票
借原材料
貸其他應付款xx
結轉
借主營業務成本
貸原材料
