問題已解決
以前年度多記了原材料金額,記錯了,想調帳,想知道具體分錄怎么寫,謝謝



你好,以前年度多記了原材料金額,調整分錄是
借:應付賬款等科目
貸:原材料??
2021 02/01 20:53

84785014 

2021 02/01 21:13
謝謝老師,小微企業,2015年度是核定企業,2015年的憑證里,把一筆進貨記錯金額就了
當時分錄:
借:原材料68000元(正確的是發票數據是8000元)
貸:其他應付款~~法人代墊款68000元
后結轉成本
借: 營業成本35000元
貸:原材料35000元
后轉入本年利潤
借:本年利潤~~
貸:營業成本(其他的費用在此就省略去,只說營業成本)
轉入利潤分配~~未分配利潤
借:本年利潤~~
貸:利潤分配-未分配利潤
老師,麻煩您詳細的幫我指點下分錄,
我現在要把錯誤的68000元,調成正確的8000元,
具體分錄一步步怎么寫,哪里用紅字,哪里用藍字,謝謝

鄒老師 

2021 02/01 21:33
你好,以前年度多記了原材料金額,調整分錄是
借:其他應付款~~法人代墊款 60000
貸:原材料???60000
沖銷多結轉的成本
借:原材料
貸:以前年度損益調整—營業成本
結轉
借:以前年度損益調整—營業成本
貸:利潤分配——未分配利潤
上述分錄的金額都是正數

84785014 

2021 02/01 23:28
謝謝老師
您說的分錄,我寫藍字分錄就行是嗎?不用寫紅字分錄是吧,等于把多記,錯記的金額,直接沖回去了,
沖銷多結轉的成本,就是把那8000元以外多結轉的成本(包括后面月份),再沖銷回去,
老師,請問在本年度里這樣調2015年度的賬,都對哪些有影響,會不會資產負債表不平,或者涉及到年報調增?
本年度調2015年度帳,涉及到補交所得稅嗎?小微企業,2015年~~2016年都是核定征收,按開發票金額繳納所得稅,
如果調賬要補交企業所得稅,補的是2015年度的嗎?謝謝
本年度調2015年帳,用去稅務修改報表嗎?用給稅務寫調賬說明嗎?
謝謝老師,辛苦您了,麻煩逐條回答一下,感謝

84785014 

2021 02/01 23:39
老師,以前年度憑證里缺進貨發票,可以用收據代替嗎?或者能用情況說明代替嗎?情況說明里寫著當時銷貨方說給票,但銷貨方一直未給發票,目前是帳已做,稅已報,但發票欠了好幾年未給,當時也沒暫估入賬
或者可以用差旅費替換缺的進貨票嗎?那樣以前年度就會帳表不符
麻煩老師指點,多謝

鄒老師 

2021 02/02 08:49
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

84785014 

2021 02/02 10:32
謝謝老師,
本年度調2015年的多記的原材料金額,
會涉及補企業所得稅嗎?
2015年度是核定的小微企業,按收入交企業所得稅

鄒老師 

2021 02/02 10:34
你好,按收入交企業所得稅,本年度調2015年的多記的原材料金額,這種情況就不涉及補交企業所得稅的?

84785014 

2021 02/02 10:36
關于2015年多記的原材料60000元,多結轉的成本要沖回,等于要沖回的成本是60000元對嗎?謝謝老師
您上面回復的分錄,我都用藍字寫分錄就行?不用紅字是吧,謝謝您

鄒老師 

2021 02/02 10:37
你好,是沖銷60000的材料,成本。
分錄都是藍字,不是紅字

84785014 

2021 02/02 10:49
謝謝老師,
小微企業2017年從核定企業變成了非核定,B類變A類,一直到現在,
2017年之前都是核定企業,根據收入交企業所得稅
2021本年度調2015年多記的原材料金額,不用交企業所得稅是吧,謝謝您,
本年度調賬,資產負債表或年報表會有什么影響嗎?會涉及到調增?一調增會不會讓本年度補交2015年度所得稅,謝謝
還有本年度調賬后用不用去稅務改報表,寫說明,謝謝老師

鄒老師 

2021 02/02 10:49
你好,因為是核定征收,企業所得稅根據收入計算
你調整材料不影響收入,不影響所得稅的繳納的?

84785014 

2021 02/02 10:57
謝謝老師,調2015年多記原材料,
分錄沖回,
借:其他應付款60000元
貸:原材料60000元
等于是把法人代墊款60000元又直接還給了法人,
如果當時支付的是現金,那就是沖回庫存現金,沖回的庫存現金還得和庫存現金進行實地盤點對上才行,
老師,沖回的60000元原材料,如果后期沒有剩余存貨結余,一調賬,資產負債表上存貨結余是負數紅衣字怎么辦?求指點,謝謝老師

鄒老師 

2021 02/02 11:02
你好,以前年度多記了原材料金額,調整分錄是
借:其他應付款~~法人代墊款 60000
貸:原材料???60000
沖銷多結轉的成本
借:原材料
貸:以前年度損益調整—營業成本
結轉
借:以前年度損益調整—營業成本
貸:利潤分配——未分配利潤
上述分錄的金額都是正數
這個過程根本不會導致存貨負數啊

84785014 

2021 02/02 11:04
老師,本年度調2015年多記原材料金額,
2015年不會補交企業所得稅
但會影響本年利潤,利潤分配~~未分配利潤,
然后影響后續年度的利潤分配~~未分配利潤,
有可能影響2021年度的企業所得稅要多交是吧,因為從2017年至現在是按利潤交企業所得稅,謝謝

鄒老師 

2021 02/02 11:05
你好,因為你15年是核定征收啊,核定征收企業所得稅根據收入計算,調整原材料不影響收入,不影響企業所得稅的繳納啊?
