問題已解決
公司有個餐飲項目,供貨商是月結,每天送的菜怎么做賬,月底算主營業務成本又怎么做,等下月供應商送發票過來又該怎么做賬?



你好
每天送的菜,借:原材料,貸:應付賬款—暫估
月底算主營業務成本,借:主營業務成本,貸:原材料
等下月供應商送發票過來,借:應付賬款—暫估,貸:原材料
同時,借:借:原材料,貸:應付賬款
付款的時候,借:應付賬款,貸:銀行存款?
2021 01/27 12:55

84785009 

2021 01/27 13:22
每天送的菜以什么做附件,月底算成本又以什么做附件

鄒老師 

2021 01/27 13:23
你好,每天送的菜以對方的送貨單作為附件
月底算成本,以領用單據作為附件

84785009 

2021 01/27 14:01
這些作為附件是合法合規的吧

鄒老師 

2021 01/27 14:02
你好,是的,是這樣的?
