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收到一張中標服務費的專票,這個怎么做賬?



您好
中標服務費專票會計分錄:
借: 管理費用-技術服務費
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
2021 01/19 17:05

84785010 

2021 01/19 17:21
老師,這張發票我9月份付的款,會計分錄借:管理費用貸:銀行存款,然后12月份收到發票時怎么做呀?

張艷老師 

2021 01/19 17:22
先將九月份的分錄紅沖,然后再按上面的分錄重新編制一遍。

84785010 

2021 01/19 18:48
老師,9月份結轉本月損益后銷售費用平賬,我12月份像上面一做賬,銷售費用就是負數,金額正好是應交稅費這部分金額,這怎么辦呀?

張艷老師 

2021 01/19 19:00
銷售費用出現負數也沒關系的,月末再結轉就是了。
