問題已解決
老師,跨期發票紅沖后在沒重開,用以前年度損益調整調了,匯算清繳還需要把紅沖的收入和費用調減嗎



你好,跨期發票紅沖后,不需要通過以前年度損益調整科目核算,直接沖銷當期收入就是了
匯算清繳不受這個紅沖發票的影響?
2021 01/19 16:18

84785037 

2021 01/19 16:19
那紅沖的去年的,我直接沖減當期的話,匯算清繳不用管嗎

鄒老師 

2021 01/19 16:23
你好,是的,是這樣的

84785037 

2021 01/19 16:40
那這個收入紅沖的金額特別大,20萬,這個放本年不行吧

鄒老師 

2021 01/19 16:45
你好,收入紅沖的金額特別大,也是放在本年的
與紅沖金額大小無關的

84785037 

2021 01/19 20:17
那關鍵我紅沖了在沒重開啊

鄒老師 

2021 01/19 20:22
你好,紅沖的發票是今年開具,所以是通過主營業務收入借方核算,而不是通過以前年度損益調整科目核算
不會因為重開或者沒有重開賬務處理的科目就不同的。沖銷收入都是通過主營業務收入借方核算

84785037 

2021 01/19 20:52
老師,那怎么敢多說金額大要用以前年度損益調整,我如果沖當期的話后期稅務局查會不會讓我調賬啊

鄒老師 

2021 01/19 21:02
你好,金額大要用以前年度損益調整(你這個是從哪里看到的,依據是什么呢?)
賬務處理是正確的,稅局查到也不需要調整啊?

84785037 

2021 01/19 21:03
我網上看的,老師,你們怎么處理的啊,我這個20萬,用哪個方法合適

鄒老師 

2021 01/19 21:05
你好,跨期發票紅沖后,不需要通過以前年度損益調整科目核算,直接沖銷當期收入就是了
借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785037 

2021 01/19 21:06
好吧,那我只能這樣做了,謝謝

鄒老師 

2021 01/19 21:07
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
