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視同銷售,增值稅在申報增值稅時填在哪個表里呢?
84784979
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提問時間:2021 01/19 14:15
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您好,在增值稅申報表附表一的未開具發票的相應欄次填寫視同銷售的計稅依據金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報
2021 01/19 14:18
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