問題已解決
公司剛成立,對公賬戶沒有錢,老板報銷發票費用怎樣做分錄,比如辦公用品



借:管理費用—辦公費
貸:其他應付款
2021 01/15 10:26

84784971 

2021 01/15 11:26
借 管理費用- 辦公用品? 80.00
貸 其他應付款? -張三? ? ? ? 80.00
張三提現200元
借 現金 200
貸銀行存款 200
沖其他應付款分錄怎么做?

84784971 

2021 01/15 11:29
還要做張三其他應收款科目,其他應付款怎么沖賬?

辜老師 

2021 01/15 12:16
你付款的時候,就是沖減其他應付款

84784971 

2021 01/15 12:21
借 管理費用- 辦公用品? 80.00 貸 其他應付款? -張三? ? ? ? 80.00 張三提現200元 借 現金 200 貸銀行存款 200 沖其他應付款分錄怎么做?

84784971 

2021 01/15 12:21
對應科目是什么?

84784971 

2021 01/15 12:26
就是說張三(老板)給了一張80元單據,我做了管理費用和其他應付款。之后張三(老板)提現記了200元現金和銀行存款,沖其他應收款對應科目是什么?剩下120元不是還要記其他應收款嗎?這一系列分錄老師能寫一下嗎?謝謝

辜老師 

2021 01/15 12:29
借管理費用80
貸,其他應付款80
借,其他應付款80
其他應收款120
貸,現金200

84784971 

2021 01/15 12:30
銀行存款呢?

辜老師 

2021 01/15 12:30
借,現金200
貸,銀行存款200

84784971 

2021 01/15 12:36
上面分錄借貸不平啊

84784971 

2021 01/15 12:37
就是說張三(老板)給了一張80元單據,我做了管理費用和其他應付款。之后張三(老板)提現記了200元現金和銀行存款,沖其他應付款對應科目是什么?剩下120元不是還要記其他應收款嗎?這一系列完整分錄

84784971 

2021 01/15 12:41
先記憑證借,現金200 貸,銀行存款200
再記? 借管理費用80貸其他應付款80 借其他應付款80其他應收款120貸現金200
是這樣嗎

辜老師 

2021 01/15 13:45
是的,是這樣賬務處理的

84784971 

2021 01/15 14:42
提現備注可以寫備用金,工資,差旅費,可以寫借款嗎?

辜老師 

2021 01/15 14:42
提現備注可以寫備用金

84784971 

2021 01/15 16:04
對公帳戶提現可以寫借款嗎?

辜老師 

2021 01/15 16:16
提現不能寫為借款的

84784971 

2021 01/15 17:21
那一直都寫備用金嗎?

辜老師 

2021 01/15 17:46
是的,體現都是備用金
