問題已解決
請問已經抵扣的發(fā)票是購買方沖紅還是銷售方沖紅,我們是購買方,對方給我們開的發(fā)票,現在稅務要求我們發(fā)票沖紅,那我們上個月抵扣的增值稅要怎么補交?



購買方沖紅
購買方開具紅字信息表的當期做進項轉出即可
2021 01/13 13:51

84784995 

2021 01/13 13:57
進項轉出,那我們當月還需繳納增值稅嗎?

84784995 

2021 01/13 13:58
我12月的稅務已經申報了,沖紅的發(fā)票是11月份的,

84784995 

2021 01/13 13:59
我需要把12月份的申報表作廢掉,重新申報,然后重新申報嗎?

王老師1 

2021 01/13 14:05
進項轉出,當月要不要繳納增值稅得看你當月銷項進項是多少,銷項+進項轉出-進項就是你當月要交的增值稅

王老師1 

2021 01/13 14:06
不需要的,你現在開具紅字信息表,然后2月申報1月增值稅時填在進項轉出欄次即可

84784995 

2021 01/13 14:07
那我購買方開具紅字信息發(fā)票,發(fā)票還需要寄給對方做紅沖嗎?

王老師1 

2021 01/13 14:09
不需要,你不需要給銷售方原發(fā)票,銷售方憑你開的紅字信息表開完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯抵扣聯

84784995 

2021 01/13 14:10
好的,謝謝老師

王老師1 

2021 01/13 14:16
不客氣,祝學習愉快
