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老師,我6月走了一筆正常業務,錢收了,票也開了,但是后期,客戶退貨了,我6月底他錢轉給他了,但是銷項負數發票我是七月開的,那我六月退款那筆怎么做啊



你好,可以直接等7月的時候做,也可以6月先做借:其他應收款? 貸:銀行存款
2021 01/12 17:33

84785036 

2021 01/12 17:45
為什么不寫應收賬款,他們有些什么區別啊,老師

小云老師 

2021 01/12 17:48
你要寫應收賬款也可以的,這個只是作為一個過渡而已。

老師,我6月走了一筆正常業務,錢收了,票也開了,但是后期,客戶退貨了,我6月底他錢轉給他了,但是銷項負數發票我是七月開的,那我六月退款那筆怎么做啊
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