問題已解決
老師,幾年前的帳做錯了,現在調整到營業外支出了,匯算清繳的時候是要調增嗎?



同學你好!這個營業外支出? ? 不是捐贈等的話? ?是要調增的哦
2021 01/10 20:29

84785020 

2021 01/10 20:32
50多萬呢,調增后,如果還是虧損,才上企業所得稅吧,

許老師 

2021 01/10 20:53
嗯嗯? 是的哦? 是這樣計算的
調增后? 應納稅所得額大于0? ?才交所得稅的

84785020 

2021 01/11 10:56
老師,麻煩您給看看,匯算清繳的時候,這營業外支出里面的518021.03調增后,是不是要繳納企業所得稅。這個營業外收入是退回的稅金,需要調減嗎?

許老師 

2021 01/11 12:40
這個只要應納稅所得額大于0? ?就是要交的啊
