問題已解決
老師,您好!請問有留底稅額的話,憑證怎么做?



你好? 你是增值稅的留抵。? 你月末做結轉就行了。??
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021 01/08 15:13

84784987 

2021 01/08 15:25
老師,您好!那就是我的應交稅費-轉出未交增值稅科目,有借方余額,對嗎?

meizi老師 

2021 01/08 15:31
?是的。 留抵的話 是的?

84784987 

2021 01/08 15:46
老師,您好!我之前有繳納稅費的時候,結轉用的應交稅費下的未交增值稅,那我留底可以直接結轉到這個科目的借方嗎?

meizi老師 

2021 01/08 15:50
?你好? ?可以的。 可以留抵的?
