問題已解決
老師現(xiàn)在印花稅不用計(jì)提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結(jié)賬去改一下呢還是怎么辦



你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款是這么做的嗎?
2021 01/07 10:31

84784961 

2021 01/07 10:32
是的,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅就有余額了

郭老師 

2021 01/07 10:33
你好,你在12月份,可以借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

84784961 

2021 01/07 10:33
好的謝謝

郭老師 

2021 01/07 10:34
不用客氣的,工作愉快。

84784961 

2021 01/07 10:35
摘要要怎么寫老師

郭老師 

2021 01/07 10:38
你好
補(bǔ)計(jì)提印花稅。
