問題已解決
老師您好,本年有暫估成本,明年確認收入成本在做沖減分錄 ,這樣是正確的處理方法嗎



年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了
貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2021 01/06 16:21

老師您好,本年有暫估成本,明年確認收入成本在做沖減分錄 ,這樣是正確的處理方法嗎
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