問題已解決
老師我們9月份取得增值稅普通發票,已經入賬了,現在發票對方開的發票號碼錯了,要求對方開負數發票,對方要求把原票退回去,這樣合理嗎



你好,開具發票把之前藍字發票退回,這個 是正常的。
之后開具了負數發票,會把之前退回的藍字發票再給到你單位入賬的。
2020 12/29 18:45

84785010 

2020 12/29 19:31
對方手里有原票的記賬聯,發票聯我已經在9月份做賬了,為什么還要退回去呢

鄒老師 

2020 12/29 19:32
你好,因為申請開具負數發票的時候,稅局會要求提供發票所有聯次。

84785010 

2020 12/29 19:43
自己開具增值稅普通發票,不管什么時候已經入賬了,也不管,就是要退回。自己在開票系統開具增值稅普通發票,只要知道發票代碼、號碼,就可以開負數發票,又不是去稅務局開,沒有入賬可以退回,已經入賬了也要退回,依據什么

鄒老師 

2020 12/29 19:44
你好,這個沒有什么明文規定的依據,實際工作中稅局就是這樣要求的?

84785010 

2020 12/29 19:51
我們這邊開負數發票沒有這樣操作的,只要知道發票代碼、號碼就能開負數發票

鄒老師 

2020 12/29 19:52
你好,那可能是不同地方稅局對開具負數發票要求的資料,操作方式的不同。我這邊申請開具負數發票,是需要取得之前藍字發票所有聯次的。

84785010 

2020 12/29 20:21
增值稅普通發票,自己開,所有聯次給誰看,難道開一次負數發票都要找一次專管員嗎,那專管員豈不忙死

鄒老師 

2020 12/29 20:23
你好,正常情況下是不需要給專管員看的。
有需要申請開具負數的情況下,有的地方就會要求提供發票所有聯次(不是給專管員看,而是稅局相關辦事窗口)
