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老師您好,小規模納稅人減按1%繳納增值稅,我遇到這個難題,開票系統是1%開票,如果未開票的申報,就比如含稅銷售額100元算,開票的是不含稅銷售額99,稅1,按以前稅率3%算,是不含稅97,稅3,這個賬務處理怎樣才更好些呢,如果按99和1,主營業務收入多,然后減免的稅額也會多,企業所得稅就交的多,如果按97和3算,增值稅申報表的不含稅銷售額又不好確定,因為開票的和不開票不一樣,



你好,應該按照99和1的這樣錄入,
2020 12/28 11:36

老師您好,小規模納稅人減按1%繳納增值稅,我遇到這個難題,開票系統是1%開票,如果未開票的申報,就比如含稅銷售額100元算,開票的是不含稅銷售額99,稅1,按以前稅率3%算,是不含稅97,稅3,這個賬務處理怎樣才更好些呢,如果按99和1,主營業務收入多,然后減免的稅額也會多,企業所得稅就交的多,如果按97和3算,增值稅申報表的不含稅銷售額又不好確定,因為開票的和不開票不一樣,
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