問題已解決
老師我們公司建廠房付給建筑公司的工程款這分錄應該怎么做?



你好,有取得工程款發(fā)票嗎??
2020 11/16 15:25

84784961 

2020 11/16 15:27
沒有取得發(fā)票,我這應該進在建工程還是預付賬款老師?

鄒老師 

2020 11/16 15:28
你好,付給建筑公司的工程款,沒有取得發(fā)票,是通過預付賬款科目核算。

84784961 

2020 11/16 15:29
那后期我收到發(fā)票工程交付在結轉到固定資產(chǎn)嗎老師?

鄒老師 

2020 11/16 15:31
你好,取得發(fā)票先計入在建工程科目核算,完工結轉到固定資產(chǎn)核算?

84784961 

2020 11/16 15:33
這樣做分錄?。±蠋熚仪懊娴膶張D費、設計費、地質勘察費都進的在建工程,那我以后怎么結轉到固定資產(chǎn)?

鄒老師 

2020 11/16 15:34
你好,發(fā)生相關支出的時候
借:在建工程,貸:預付賬款
完工的時候
借:固定資產(chǎn),貸:在建工程

84784961 

2020 11/16 15:41
那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某費用 貸銀行存款。老師那這些相關費用收到發(fā)票的時候我該怎么賬務處理?

鄒老師 

2020 11/16 15:41
你好,你可以把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄

84784961 

2020 11/16 15:43
老師這些相關費用如:設計費、審圖費、地質勘察費收到發(fā)票的時候我該怎么賬務處理?

鄒老師 

2020 11/16 15:44
你好
借:在建工程,貸:預付賬款

84784961 

2020 11/16 15:45
明白了謝謝老師!非常感謝!

鄒老師 

2020 11/16 15:46
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
