問題已解決
我們單位銷售了一套不動產,開具了增值稅普通發票,產生了銷項稅額。這個銷項稅額,能用購進的原材料或者別的進項稅額抵扣嗎



你好!是可以抵扣的
2020 11/13 14:09

84784971 

2020 11/13 14:11
稅務局說開具了發票后其中5%要到稅務局繳納,那么剩下的4%就能抵扣是吧

QQ老師 

2020 11/13 14:13
你好,那是預交的嗎?

84784971 

2020 11/13 14:15
對的,5%是預交的

84784971 

2020 11/13 14:18
是只交5%就行了嗎

QQ老師 

2020 11/13 14:19
你好!是的,如果有其他進項稅可以抵扣的話,可以不用交剩下的。

84784971 

2020 11/13 14:28
我們房子是16年11月份買的現在賣,是當時買的價格跟現在賣的價格差額的5%,還是按現在賣的總金額的5%預交

QQ老師 

2020 11/13 14:29
你好!當初進項稅抵扣了嗎?

84784971 

2020 11/13 14:31
沒有,我們當時是差額征收的,沒有差額所以沒有交稅

QQ老師 

2020 11/13 14:42
你好!當初購買固定資產的時候取得進項稅發票了嗎,是否抵扣?
