問題已解決
老師,我們公司是做建筑行業**的,那我們收到工程款,怎么做分錄呢



你好,正常確認收入即可。借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020 11/13 10:19

84785000 

2020 11/13 10:21
老師,那我們所收到的工程款都是含稅的吧

汪晨老師 

2020 11/13 10:22
你好,一般收的都是含稅金額的。

84785000 

2020 11/13 10:25
老師,收到工程款為啥不是借:銀行存款,貸:應收賬款

汪晨老師 

2020 11/13 10:26
你好,你前面先確認了收入,收到款,就做借:銀行存款,貸:應收賬款

84785000 

2020 11/13 10:28
老師,那先確認收入,不是應該做借:應收賬款 ,貸:主營業收入 應交稅費-應交增值稅嗎

汪晨老師 

2020 11/13 10:28
你好,是的,前面先確認收入的分錄正確。

84785000 

2020 11/13 11:42
老師,這**方開的成本票都喜歡先開整數,后面一把算,比如這次工程款是463840,成本票開的是45萬,我們付給項目老板403840,因為我們每一筆工程款都需要暫扣一筆質押金(本次暫扣6萬質押金),那這分錄怎么做呢

汪晨老師 

2020 11/13 11:58
你收到多少錢,按照多少錢確認收入,押金計入其他應付款-押金

84785000 

2020 11/13 14:00
老師,收入我已經確認了,我現在不知道收到成本票分錄怎么做,我們買這材料分錄怎么做

汪晨老師 

2020 11/13 14:04
你付多少錢給誰,開多少的票,確認多少成本

84785000 

2020 11/13 14:40
我付了403840,我們開了463840的普票,收到45萬的成本票

汪晨老師 

2020 11/13 14:41
是按照403840確認成本的。

84785000 

2020 11/13 14:45
剩下的錢掛應付賬款是嗎

汪晨老師 

2020 11/13 14:47
押金掛其他應付款,45萬的發票只能確認403840,多開的要么退回去重新開,要么直接放著

84785000 

2020 11/13 14:49
老師,直接把押金和多的錢都掛著可以嗎,分開來的話,會計分錄我不會,掛在一起沒事吧

汪晨老師 

2020 11/13 14:50
你分的清,掛在一起沒有關系。

84785000 

2020 11/13 16:17
老師,我們有一筆勞務費是這樣的,我們開了一個農民工賬戶,這15萬勞務費是業主直接打到那個賬戶上的,我們公司就開15萬支票給**單位,錢沒經過我們基本戶,這會計分錄怎么做

汪晨老師 

2020 11/13 16:21
沒經過你們賬戶,不需要記賬。

84785000 

2020 11/13 16:29
但是我們收到勞務發票了

汪晨老師 

2020 11/13 16:30
你收到票,沒經過賬戶,入賬就相當于虛增成本,不需要記賬。
