問題已解決
如果給上游供應商公對公結款,有發票,一定是按照發票金額結款么,現在發票金額和入庫金額不一致,供應商要求按入庫金額結款



那庫存金額是按照發票入還是實際支付的款項入,按發票入,這與實際支付得差額該怎么辦,如果按照實際款項,又和發票對不上,這個賬務該怎么處理?
2016 08/27 12:00

劉老師 

2016 08/27 11:54
最好按照發票金額結款,,如果供應供應要求按入庫金額 結款,,實際的款項是入庫金額那就按照入庫金額 結吧,,這也不違背會計的真實性原則

劉老師 

2016 08/27 13:34
差多少嘛?不多就入營業外收入或者營業外支出了,,,按實際入庫金額入賬了
