問題已解決
老師固定資產暫估入賬了,發票到后固定資產模塊系統怎么處理??



你好!原來暫估入賬的紅沖掉,然后在固定資產模塊中新增就可以了。
2020 11/02 14:09

84785006 

2020 11/02 14:14
固定資產暫估入賬的時候在固定資產模塊中就已經增加資產了的老師,固定資產在總賬中做不了這個科目,只能通過系統模塊錄入

黃麗蓉老師 

2020 11/02 14:17
你好!按照發票金額調整固定資產入帳價值。(只調整固定資產原值,已提折舊不調整)。

84785006 

2020 11/02 14:30
老師,意思就是暫估入庫的固定資產發票到后沖紅做不了,只需要調整系統模塊中的固定資產原值即可

黃麗蓉老師 

2020 11/02 14:33
你好!是的!因為你的固定資產暫估是在固定資產模塊,后續發票來了,你調整固定資產原值就可以了。

84785006 

2020 11/02 14:44
老師固定資產暫估入庫的時候借方固定資產,貸方是應付賬款還是應付暫估???

黃麗蓉老師 

2020 11/02 14:46
你好!正常貸方是應付賬款,或者在建工程之類的。

84785006 

2020 11/02 14:55
好的老師謝了

黃麗蓉老師 

2020 11/02 15:10
你好!不客氣哦!麻煩給個好評哦!
