問題已解決
老師,我想請教一下如果我們沖去年的主營業務成本和主營業外收入要怎么做分錄



你好
之前分錄怎么做的
2020 10/31 09:52

84784956 

2020 10/31 12:36
去年分錄做借應收賬款貸主營業務收入
借:庫存商品貸應付賬款,結轉時做借主營業務成本貸庫存商品
但是因為是出口發票,品名開錯了,后面發現只能紅沖

郭老師 

2020 10/31 13:11
借應付帳款貸庫存商品
借以前年度損益調整負數貸庫存商品負數
借應收賬款負數貸以前年度損益調整負數
借利潤分配貸以前年度損益調整
