問題已解決
請教一下老師 我在咱們快賬里面做完九月份的賬,為啥結(jié)賬的時候顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯誤啊



同學你好
你結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎
2020 10/18 13:09

84785046 

2020 10/18 13:15
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是手工做的,剩下的期末結(jié)轉(zhuǎn)是在咱們期末處理里面直接點的,現(xiàn)在怎么操作啊,我剛才看了下科目余額表顯示不平

樸老師 

2020 10/18 13:19
科目余額表不平
1.
出記賬憑證時,可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計數(shù)卻人為相符;
2.
做T形賬時,有的科目可能漏記幾筆分錄金額;
3.
做T形賬時,T形賬合計數(shù)可能計算錯誤;
4.
填寫科目余額表時,由于不小心數(shù)字填寫有誤;

84785046 

2020 10/18 13:25
現(xiàn)在怎么把最后結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪掉啊

樸老師 

2020 10/18 13:25
反結(jié)帳之后紅沖了就行了

84785046 

2020 10/18 13:27
在哪里反結(jié)賬啊,現(xiàn)在每個憑證都顯示已結(jié)賬

樸老師 

2020 10/18 13:50
就是直接找到反結(jié)帳,然后貸
