當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,但是管理費(fèi)用明細(xì)賬只有借方,沒有貸方?



費(fèi)用類科目,發(fā)生時(shí),發(fā)生額總是在借方的。期末把費(fèi)用類科目全部轉(zhuǎn)到本年利潤了。
列如,購買辦公用品:借:管理費(fèi)用-辦公用品貸:庫存現(xiàn)金
轉(zhuǎn)到本年利潤:借:本年利潤貸:管理費(fèi)用-辦公用
就平啦
2016 08/05 16:01
