問題已解決
老師問下你,我們計提工資分錄是按實發還是應發數呢?分錄是怎么樣?還有交個稅是怎么樣做分錄?



你好,是按照應發的數計提
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸應交稅費-個稅
其他應付款-社保
2020 09/16 16:26

84785013 

2020 09/16 16:27
那我們實際中可以按實發數做?

84785013 

2020 09/16 16:28
還有一般不是有借:管理費用,直接人工,還有制造費用?

佟老師 

2020 09/16 16:28
你最后借:管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
銀行存款
貸應交稅費-個稅
其他應付款-社保
銀行存款金額就是實發金額
