問題已解決
老師,我們是房產開發有限公司,老板用房產資質建一個賓館,老板自己給房產公司撥來10萬元,可是我們建立賓館在建筑公司在建,然后建筑公司給房產開來發票10萬元,我們把10萬元撥付給建筑公司,這筆分錄怎么記賬



同學您好,也就是老板個人拿出的這10萬,給房產公司,然后房產公司再用來支付建筑公司工程款,借:銀行存款貸:其他應付款——老板名字,借:在建工程貸:銀行存款。
2020 09/05 13:34

文老師 

2020 09/05 14:05
您需要確定是借款還是投資款,借款以后是需要償還的

文老師 

2020 09/05 15:14
是投資的寬是貸實收資本的

84784978 

2020 09/05 13:35
老師是三個老板投資

84784978 

2020 09/05 13:38
那么老師其他應付款,跟在建工程一直掛著呢,最后咋處理呢

84784978 

2020 09/05 13:39
老師我把老板自己拿來的錢做了實收資本了,合適不

84784978 

2020 09/05 14:15
投資的款,
