問題已解決
員工報銷運費開的專票,其中一部分是他個人的,另一部分為報銷,但開在一張里了,票面金額174,但我實際支付49,請問這樣做分錄對嗎,借費用164.15,進項9.85,貸其他應付款49,營業外收入125,但是這個費用我覺得應該是49的費用不應該是票面費用啊



您好,
如果想多稅前扣除的話,要這樣做分錄
借:費用 164.15
進項 9.85
貸:庫存現金 49
其他應付款 125
然后再做一筆
借:其他應付款 125
貸:庫存現金 125【這個轉入內賬或將錢給老板】
2020 09/03 16:30

84785030 

2020 09/03 16:36
但我不明白這個費用164.15不能全部作為公司承擔的費用啊,因為有部分是員工自己消費的,還有要是做進項轉出怎么做呢

張艷老師 

2020 09/03 16:38
如果不想全部入賬的話,那就一是做限額報銷,二是不用做進項稅額轉出的分錄,就在增值稅綜合服務平臺上勾選認證該發票時,在“有效金額”那里填寫屬于您公司該抵扣的進項稅額數字就是了。

84785030 

2020 09/03 16:44
那這兩種的分錄都怎么寫呢,你能說具體么

張艷老師 

2020 09/03 16:46
上面兩種思路的分錄處理是一樣的。
您把您公司實際報銷的金額和抵扣的進項稅額的數字告訴老師一下。
