問題已解決
公司公帳支付公司某個工地項目上的材料款,還為收到對方開具的材料發票,怎么做賬,收到了材料發票又該怎么做賬



你好,
貨到票未到,
借原材料貸應付賬款,暫估
收到發票時,把暫估的這筆分錄紅沖,然后按照發票金額入賬,
借原材料
貸應付賬款,
2020 08/31 14:08

84785019 

2020 08/31 14:10
付款時,是用銀行存款的呀,銀行存款應該在貸方的呀,借方用什么科目

玲老師 

2020 08/31 14:12
您好,
那您就再多做一筆分錄就可以
付款時
借應付賬款
貸銀行存款

84785019 

2020 08/31 14:17
原材料可不可以還為工廠施工-直接費用這個科目。材料費也算成本

玲老師 

2020 08/31 14:18
您好,
最好是先入庫,然后再領用,

84785019 

2020 08/31 14:19
但是我們工地都沒有領用單,直接買了就拿工地去用了啊

玲老師 

2020 08/31 14:19
您好,
您這種管理不正規,您直接領用了就直接記入工程施工合同成本,這個科目,

84785019 

2020 08/31 14:22
那這樣的話我是不是還得做材料入庫單,然后做領用單,再根據這兩個單據做會計分錄比較好

玲老師 

2020 08/31 14:22
您好,
正規就是做兩筆好先入庫一筆,再領用一筆,

84785019 

2020 08/31 14:23
那這兩筆分錄分別應該怎么做賬呢

玲老師 

2020 08/31 14:24
您好
借原材料
貸,銀行存款,
借工程施工合同成本
貸原材料,

84785019 

2020 08/31 14:28
我們用公賬付貨款后,那我貨到票也到了,改怎么做分錄呢

玲老師 

2020 08/31 14:30
您好
把前面寫的這筆分錄都紅沖了,然后再做一筆和前面一樣的分錄,金額按發票金額入賬,
