問題已解決
老師,企業以前年度有虧損,是用今年的企業所得稅 稅前利潤彌補以前年度虧損,還是稅后利潤彌補虧損?謝謝老師!



您好
請問是會計還是稅法?
2020 08/27 14:09

84785028 

2020 08/27 14:10
老師,會計怎么處理? 稅法怎么處理?謝謝老師

bamboo老師 

2020 08/27 14:15
會計是稅后利潤彌補虧損
稅法是填寫申報表的時候稅前利潤彌補

84785028 

2020 08/27 14:18
老師,有道題想請您幫我看看,上面圖片最后一問,問企業應交稅局的增值稅,第一問 在進口環節已經交了進口環節的增值稅,為什么最后要減掉?謝謝老師

84785028 

2020 08/27 14:20
老師,我都糊涂了,進口的相當于進項稅額,是應該減掉

bamboo老師 

2020 08/27 14:24
進口的相當于進項稅額 先繳納 后面再抵減啊
進口增值稅可以抵扣的
