問題已解決
老師,這道題抵消分錄怎么做



這個的話,你的題目是?
2020 08/19 09:12

84784959 

2020 08/19 09:17
這里您看下

許老師 

2020 08/19 09:22
借:營業收入 300 貸:營業成本 200 固定資產-原價 100
借:固定資產-累計折舊 10 貸:管理費用 10
借:應付賬款 339 貸:應收賬款 339
借:壞賬準備 16.95 貸:信用減值損失 16.95

84784959 

2020 08/19 10:40
對于子公司的調整呢

許老師 

2020 08/19 10:43
你不是說 編制抵消分錄嗎?上面的 就是合并報表的抵消分錄呀

84784959 

2020 08/19 10:51
借,固定資產100 貸 資本公積75 遞延負債25
這種分錄是什么時候做啊
懵圈了 老師

許老師 

2020 08/19 10:53
這個分錄 是合并時 被投資單位公允價值與賬面價值的調整分錄啊
和你上面給我的 內部交易抵消分錄 不同哦
