問題已解決
老師,小規模納稅人取得專用發票稅費不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應交稅費—應交增值稅(進項稅),不直接進成本。



您好
請問您在哪里看到的
2020 08/16 18:23

84785031 

2020 08/16 18:31
老師,不好意思,剛剛在做實操練習,我以為做的是小規模納稅人的實操練習,看了一下是一般納稅人。
如果是商貿企業小規模納稅人購買商品直接進成本,然后銷售商品是貸記應交稅費—應交增值稅嗎?

bamboo老師 

2020 08/16 18:36
是的 這樣理解正確的
