問題已解決
老師我這邊購買設備配件,款已支付,配件也已經收到并使用了,還沒有收到發票,賬務要怎么處理



你好,可以暫估入庫借固定資產貸應付賬款暫估,借應付賬款貸銀行存款
2020 08/03 12:04

玲老師 

2020 08/03 12:04
如果只是買的設備配件,可以用周轉材料,這個科目

84784992 

2020 08/03 12:06
老師我們這邊的設備都是經營性租賃來的,可以記固定資產嗎?

玲老師 

2020 08/03 12:07
你好,租賃來的不計固定資產,您可以寄成本或者費用,

84784992 

2020 08/03 12:07
還有老師我們這邊是加工生鐵,經常要買那個高溫水泥等等的材料,每次購進這個材料的時候我又要記什么科目

84784992 

2020 08/03 12:10
老師那我們買來這個設備配件的時候就是上面說的配件已經收到并使用,貨款也支付了,我是要記主營業務成本,還是記制造費用

84784992 

2020 08/03 12:16
老師在嗎?

玲老師 

2020 08/03 12:21
購買水泥時借原材料貸銀行存款,

玲老師 

2020 08/03 12:22
你那個配件如果是修理固定資產的借管理費用,修理費貸銀行存款

84784992 

2020 08/03 12:26
老師是更換我們租來的設備上面的配件,是直接記管理費用嗎?為什么不是制造費用,你可以幫我解答一下這個問題嗎?

玲老師 

2020 08/03 12:27
您好,租來的設備更換配件記管理費用,修理費,

84784992 

2020 08/03 12:27
而且這些后面都是有發票的

玲老師 

2020 08/03 12:28
您好,對的,有發票的正常做賬可以稅前扣除

玲老師 

2020 08/03 12:28
如果您前期收到這個配件,沒有發票,你也可以正常入賬,然后等收到發票時,把前面沒有發票這筆分錄紅沖,再按發票金額入賬就可以了,

84784992 

2020 08/03 12:30
老師麻煩你教我處理一下這兩筆業務,分錄要怎么記,1.購買鋼軌,鋼板更換租來設備上面舊的,我支付了56392.45元,款已付零配件也用了,票還沒有收到

玲老師 

2020 08/03 12:32
您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數,,后面按照發票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款

84784992 

2020 08/03 12:33
2.我公司主要是加工生產生鐵,購買高溫水泥用于生產設備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經收到并使用了,也是還沒有收到發票

84784992 

2020 08/03 12:37
您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數,,后面按照發票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款,老師收到發票的時候,是不是借方還要借記:管理費用——維修費,應交稅費——應交增值稅進項稅額,貸:銀行存款這樣嗎?

玲老師 

2020 08/03 12:43
你好,對的,您收到的是專用發票,您最后這筆分錄是正確的

84784992 

2020 08/03 12:49
2.我公司主要是加工生產生鐵,購買高溫水泥用于生產設備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經收到并使用了,也是還沒有收到發票

84784992 

2020 08/03 12:50
老師還有這邊分錄要怎么記

玲老師 

2020 08/03 12:52
你好,貨到票未到,暫估入庫,借原材料貸應付賬款,暫估,后面付款,借應付賬款貸銀行存款,然后收到發票時,紅沖這筆分錄按照發票金額入賬,你生產領用正常用就可以,
