問題已解決
老師,我上個月認證了機動車發票,有5萬多進項稅留底,這個月銷項稅3萬多,這個月增值稅還是不用交對嗎,分錄要不要做的



你好,需要做結轉銷項稅額,進項稅額分錄的
2020 07/30 14:28

84784991 

2020 07/30 14:35
分錄怎么寫

鄒老師 

2020 07/30 14:41
你好,這樣做結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬多,貸;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3萬多

84784991 

2020 07/30 15:02
我6月因為進項稅額有多,沒有增值稅,就沒有結轉,截圖是上個月余額,沒結轉是不是不對,要怎么弄

鄒老師 

2020 07/30 15:16
你好,沒有結轉是不對的,需要補做結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬多,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5萬多

84784991 

2020 07/30 15:26
7月可以補這個結轉分錄嗎

鄒老師 

2020 07/30 15:27
你好,7月可以補這個結轉分錄的

84784991 

2020 07/30 15:28
謝謝老師

鄒老師 

2020 07/30 15:28
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84784991 

2020 07/30 16:31
老師,6月結轉你那邊是不是少了銷項,我直接這樣結轉對不對 ,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 期末銷項稅和進項稅余額為0 我之前沒有留底稅,這個分錄是年底一次結轉

鄒老師 

2020 07/30 16:35
你好
6月份根據銷項稅額,進項稅額這樣做結轉分錄(有留抵稅額的情況下)
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
